Реферат по теме Разработка стратегии фирмы на основе анализа и оценки эффективности ее хозяйственной деятельности скачать бесплатно, Страница 10 из 21 

Рефераты по теме Международные экономические и валютно-кредитные отношения

Реферат Разработка стратегии фирмы на основе анализа и оценки эффективности ее хозяйственной деятельности

Текст реферата Разработка стратегии фирмы на основе анализа и оценки эффективности ее хозяйственной деятельности

Страница: 10 из 21

труда и численности работа ю щих
Показатели По пл а ну 2001 г. Фактич е ски 2001 г. Отклон е ния
(+ -) Процент в ы полнения пл а на 1. Валовая проду к ция, т. руб.
62873 88422 + 25549 140,63 2. Численность пр о мышленно –
произво д ственного перс о нала 1181 1076 105 91,10 3. Выработка на о
д ного работа ю щего, т. руб. / чел. 53,23 82,17 + 28,94 154,36
По нашему предприятию прирост продукции получен за счет:
увеличения выработки на одного работающего
+28,94 т.р./ чел. * 1076 чел. = +31139,44 тыс. руб.
за счет изменения численности работающих
105 чел. * 53,23 т. р. / чел. = -5589,15 тыс. руб.
Общий прирост продукции составил:
31139,44 т. руб. + (-5589,15 т. руб. ) = 25550,29 тыс. руб. 25549
тыс. руб.
Таким образом, общий прирост валовой продукции обеспечен целиком за
счет пр о изводительности труда.
Иной способ анализа факторов влияния на изменение объемов производс т
ва подтверждают полученные ранее данные.
Исходные данные для анализа приведены в таблице 7
Таблица 7
Анализ факторов приращения объемов производства
Показатели Численность работающих по о т чету, чел. 1076 Выработка на
одного работающего по пл а ну, тыс. руб. / чел. 53,23 Объем выпуска
валовой проду к ции, тыс. руб.
при плановой численности работающих и план о вой выработке 62873 при
фактической численности работающих и пл а новой вырабо т ке 57275,48
при фактической численности работающих и фа к тической вырабо т ке
88422 Отклонение фактического выпуска проду к ции от планового, т.руб.
25549 В том числе за счет роста:
производительности труда + 31146,52 численности работающих 5597,52
Общее изменение объема выработки валовой пр о дукции, тыс. руб. +
25549
Рис.8 Выполнение плана по ассортименту вырабатываемой проду к ции
Как видим расчет таблице 7 дает тот же итог что и в предыдущем
анализе по таблице 6
1.2.3. АНАЛИЗ РИТМИЧНОСТИ ВЫПУСКА ПРОДУКЦИИ
Основным условием своевременного выпуска продукции является ри т
мичная работа предприятия.

Исходные данные приведены в таблице 8
Таблица 8
Ритмичность выпуска продукции
Ква р т а лы Объем выраб о танной ТП, т. руб. Удел ь ный вес проду к
ции, % Выпо л нение плана, коэфф и циент Доля пр о дукции з а чтенная
в выполн е ние плана по ритмичн о сти, % Доля пр о дукции з а чтенная
в выполнение плана по аритмичн о сти, % По пл а ну 2001 г. Фактич е
ски 2001 г. По пл а ну 2001 г. Фа к тич е ски 2001 г. 1 2 3 4 5 6 7 8
1 15349,75 21700 25,0 24,9 1,41 24,9 0,41 2 15349,75 22100 25,0 25,36
1,43 25,0 0,43 3 15349,75 22160 25,0 25,43 1,44 25,0 0,44 4 15349,75
21164 25,0 24,29 1,37 24,29 0,37 Вс е го за год 61399 87124 100,0
100,0 1,41 99,19 1,65
Величина коэффициента ритмичности получается путем суммирования
фактич е ских удельных весов выпуска за каждый период, но не более
планового их уровня.
К ритм. =24,9+25,0+25,0+24,29=99,19 % или 0,99
Показатель аритмичности есть сумма положительных и отрицательных о т
кл о нений в выпуске продукции от плана.
К аритм. =0,41+0,43+0,44+0,37=1,65%
Чем менее ритмично

Страницы: 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21