Реферат по теме Экономический анализ ЛПУ скачать бесплатно, Страница 10 из 15 

Рефераты по теме Международные экономические и валютно-кредитные отношения

Реферат Экономический анализ ЛПУ

Текст реферата Экономический анализ ЛПУ

Страница: 10 из 15

(фактические) Отклонения,% Бюджет ОМС Платные услуги Бюджет ОМС
Платные услуги 2002 2003 2004 2002 2003 2004 2002 2003 2004 2003 к
2002 2004 к 2003 2004 к 2002 2003 к 2002 2004 к 2003 2004 к 2002 2003
к 2002 2004 к 2003 2004 к 2002 Стационар 10880 11802 13953 13990 15985
17116 108 118 128 114 107 122 Поликлиника 8100 8650 9887 6250 7712
8102 985 1358 1916 107 114 122 123 105 130 138 141 195 ИТОГО 18980
20452 23840 20240 23697 25218 985 1358 1916 108 117 126 117 106 125
138 141 195
Как видно из таблицы, фактические расходы учреждения по бюджету
оказались выше, чем доходы, это свидетельст вует о неблагоприятной
ситуации, хотя нужно отметить, что финансирование увеличивается из
года в год , т.е. имеет положительную тенденцию. Однако поскольку эта
таблица характеризует только финансовую деятельность за определенный
период и не отражает кредиторскую и дебиторскую задолженность, а также
наличие средств на счетах, то, таким образом, она не дает истинной
характеристики финансов учреждения. Анализ финансовой деятельности
необходимо дополнить анализом финансового состояния. Схема анализа
представлена в таблице 11 .
Таблица 11 – Финансовое состояние медицинского учреждения на
01.01.2005 г
Показатели ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ
Бюджет
ОМС Платные
У слуги
ИТОГО АКТИВЫ 1.Остатки средств на счетах 1188 550 1738
2.Задолженность ОМС 3.Другая дебиторская задолженность 138 138 ИТОГО
1188 550 138 1876 ПАССИВЫ 1.Задолженность поставщикам 1064 550 1614
2.Прочая кредиторская задолженность 784 784 ИТОГО 1848 550 2398 САЛЬДО
-660 0 +138 -522
Активы в данной таблице характеризуют средства, которыми реально или
потенциально обладает медицинское учреждение, а пассивысредства,
которые должны будут потрачены, поскольку они уже использованы
учреждением. Отрицательное сальдо характеризует превышение
задолженности учреждения над имеющимися у него средствами.
Далее исследуем основные показатели работы стационара – таблица
12.
Необходимо отметить, что финансовые показатели в расчете на 1
койкодень или на 1 больного будут корректны в случае отсутствия в
учреждении стационара дневного пребывания. Такового в отделении нет.
Анализ финансовых показателей произведен в динамике по годам .
Количество коек в отделени ях соответствует лицензии, плановые
показатели – утвержденный Госзаказ . Фактические данные взяты из
отчета экономической службы Камышловской ЦРБ.
Таблица 1 2 Основные показатели работы стационара (руб.)
Показатели План Факт Отклонения,% факт к плану 2002 2003 2004 2002
2003 2004 200 2 200 3 2004 Количество коек 2 8 7 287 287 2 8 7 287 287
0 0 0 Пролечено больных 6200 6200 6200 61 01 5989 6139 98 97 99
Проведено койкодней 8 2 500 82500 82500 7 1822 69358 73954 87 84 90
Средние сроки лечения
1 3,3
13,3
13,3
11,8
11,6
12,1
89
87
91 Занятость койки (дни) 295 295 295 293 290 294 99 98 99,7 Оборот
койки 2 1,6 21,6 21,6 21,3 20,7 23,7 98,6 95,8 110 Выставлено счетов
1922050 2180200 2256800 1883551 1753400 1988500 98 80 88 Доход на 1

Страницы: 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15